索引号 | 01525903-1/20250915-00003 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2025-09-15 |
文号 | 浏览量 | 4 |
监督索引号53052100373901000
中国共产党施甸县委员会宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
(1)负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(2)受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(3)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究。
(4)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(5)统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(6)组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(7)会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
(8)负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对外宣传媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
(9)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
(10)统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。
(11)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级.文化事业建设费和文化产业等专项资金。
(12)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(13)拟订全县电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,指导协调全县性重大电影活动。
(14)统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(15)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(16)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(17)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
(18)对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
(19)完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。
(20)县文明办指导全县新时代文明实践中心、所、站开展新时代文明实践工作,开展精神文明建设工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股(县应急新闻报道中心办公室)、文化产业发展股、网信股(意识形态工作责任制综合协调办公室)。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党施甸县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:中国共产党施甸县委员会宣传部。
纳入中国共产党施甸县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员11人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.高举思想旗帜,坚守政治定位。一是坚持思想引领,落实学习贯彻“首任务”。以“基层宣讲直通车”线下宣讲、“理上网来”线上宣讲、“轻骑兵”文艺宣讲等形式深入推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”,及时印发《新时代传承弘扬杨善洲精神工作实施方案》,开设“强支书喊话”“超哥爱说理”“小马桩广播站”“施甸姑娘有话说”等栏目,推出短视频46期,播放量240余万次。二是强化理论武装,抓实理论中心组学习。县委理论学习中心组开展集中学习11场次,各乡镇党委、县直党委(党组)开展理论学习中心组600余场次,对 16个党委(党组)开展理论中心组学习巡听旁听工作。三是抓好意识形态,夯实巩固思想根基。及时召开全县宣传思想工作暨意识形态工作会议,全面开展意识形态领域风险隐患排查整治,统筹推动思想政治、新闻出版、网络空间治理和“扫黄打非”等工作深入开展。
2.紧密围绕中心,积极谋篇布局。一是在强信心、鼓干劲上实现新作为。围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署,精准有效开展宣传。施甸水稻种业和玉米种业稿件在人民网、新华社、农民日报发布7条次;配合央视亚非中心完成莲藕种植、脱水蔬菜产业摄制并在缅甸国家广播电视台、缅甸YTV电视台播出,配合省电视台完成《“张桂梅思政大讲堂”》《金色热线·媒体问政》节目录制并播出。二是在讲故事、展形象上呈现新气象。杨善洲逝世十四周年“杨善洲老书记,我们想念您”重大主题宣传成效明显,稿件《岁月追思 绿色传承——致杨善洲老书记的一封信》在央视新闻、人民日报、新华社、新华网等央级、省级平台发布8条次,短视频《地委书记的家不像“家”》在各平台总浏览量达120W+,配合完成《清廉杨善洲》拍摄及后期制作,发布传承弘扬杨善洲精神歌曲《清官赋》MV。推送《5.6万亩的“初心” 他们倾力守护》在中央、省级平台发布14条次。《施甸:红红火火庆新春》等4条稿件荣登央视《新闻联播》,《航天员桂海潮回母校施甸一中啦》等4条视频稿件在人民网、新华社、央视新闻、云南发布发布,切实讲好施甸精彩故事,展现施甸美好形象。
3.始终不忘初心,坚持为民导向。一是文化服务提质增效。增强“两馆一站一中心”的覆盖面和适用性,巩固提升“三化”美丽台站、基层广播电视公共服务网络标准化等建设成效。积极开展基层公共文化服务活动,开展电影党课活动15次、家风家教宣讲10场、播放公益电影1287场次、全民阅读活动1500余场次,覆盖人数达10万余人次,应急广播累计播出音频5000余条次。二是文化供给丰富充沛。举办施甸县2024年“龙腾盛世·春满人间”春节联欢活动,“善洲故里 书香施甸”全民阅读活动,庆祝新中国成立75周年诵读、歌咏、广场舞文化活动、廉洁文化作品展等大型群众性文化活动10余次,累计开展群众文艺活动2100场次。组织开展非遗文化活动8场次,“非遗购物街”线下活动参与26000余人次。配合完成电影《石榴花又红》拍摄,有序开展省级国防教育基地恤忠祠提升改造项目,做好网络微短剧《滇缅公路》拍摄前期筹备工作。三是广电出版监管强化,文化市场健康有序。以高度责任感和高压态势推进“正道2024”“护苗2024”等多个专项整治行动,常态化开展抽查暗访,全年累计开展执法检查556家次,出动68人次。
4.广泛凝聚人心,共建精神家园。一是正面宣传做大做强,主流舆论鼓舞人心。2024年以来,在县内平台累计发布自制作品8790条,中央、省、市平台累计发布3639条(CCTV大屏59条、新闻联播4条),生产原创10W+作品58条(自有平台32条),100W+作品17条。二是文明建设有声有色,现代文明润泽人心。持续巩固文明城市创建成果,开展各类文明实践活动500余场次,覆盖群众4万多人次,广泛开展杨善洲、桂海潮、蒋应成等身边先进典型事迹宣讲,推出《文明小剧场》96期。三是网络治理全面加强,网络空间天朗气清。网评员调整充实至255人,平均网评率70%,发出预警通报29条、监测发现涉施舆情116条、纠错提醒函29条,开展不良信息举报680条,深入开展防治“指尖上的形式主义”工作,整改解散各类工作群687个,催更新媒体30余次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党施甸县委员会宣传部2024年度收入合计7,507,763.35元。其中:财政拨款收入7,507,633.17元,占总收入的99.998%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入130.18元,占总收入的0.002%。
与上年相比,收入合计增加1,071,774.57元,增长16.65%。其中:财政拨款收入增加1,586,797.39元,增长26.80%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入减少515,022.82元,下降99.97%。主要原因是上年安排了沪滇协作村企结对帮扶施甸县乡村新时代文明实践站标准化建设提升项目资金500,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党施甸县委员会宣传部2024年度支出合计8,007,633.17元。其中:基本支出3,001,383.43元,占总支出的37.48%;项目支出5,006,249.74元,占总支出的62.52%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加2,036,997.39元,增长34.12%。其中:基本支出减少279,287.32元,下降8.51%;项目支出增加2,316,284.71元,增长86.11%;与上年一样均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出合计增加、项目支出增加主要原因是实施了中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目;基本支出减少,主要原因是上年支付了补发以前年度绩效工资、奖金,支付了调出县外人员职业年金缴费等。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,001,383.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,782,506.43元,占基本支出的92.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,877.00元,占基本支出的7.29%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,006,249.74元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
新时代文明实践站标准化建设提升项目经费500,000.00元,主要用于在全县8个乡镇 10个村实施施甸县乡村新时代文明实践站标准化建设提升项目,为每个村文明实践站购置相关宣传设备及便民设施。
宣传工作业务项目经费146,625.62元,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
原乡镇(公社)老放映员生活补助项目经费90,900.00元,主要用于发放老放映员生活补贴。
中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目3,500,000.00元,主要用于建立1个应急广播县级平台,全县139个行政村建立1045个终端系统。
县级应急广播体系运行维护及基层公共服务网络标准化建设项目42,154.12元,主要用于应急广播电费。
中央支持地方公共文化服务体系建设项目426,570.00元,主要用于保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益;加强广播电视管理,发展广播电视事业,保障广播电视信号安全优质播出。
文化产业发展项目300,000.00元,主要用于创作、拍摄、发行、网络播出30集网络微短剧《滇缅公路》。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党施甸县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出7,207,633.17元,占本年支出合计的90.01%。与上年相比增加1,311,797.39元,增长22.25%,完成年初预算的218.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2,612,146.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.24%,完成年初预算的96.92%。主要用于保障我部日常运转;造成预决算差异的主要原因是年初人员退休人员经费支出减少,印刷费、会议费未支付,公务用车维护维修费未支付完毕。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,059,624.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.32%,完成年初预算的3259.17%。主要用于支付老放映员生活补助、中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、应急广播体系运行维护费、中央支持地方公共文化服务体系建设等;造成预决算差异的主要原因是实施了中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目、支付县级应急广播体系运行维护费、公益电影放映补贴等。
8.社会保障和就业(类)支出430,408.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的127.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是上年补发以前年度绩效工资、奖金等,使得养老保险基数上升,单位缴费部分增加。
9.卫生健康(类)支出105,454.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的72.23%。主要用于行政、事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是本年度基本医疗保险单位缴费部分未支付完毕。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,016.00元,决算为16,568.00元,完成年初预算的75.25%;支出决算较上年减少52,023.18元,下降75.85%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元,决算为12,016.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.53%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为4,552.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.47%,完成年初预算的45.52%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少45,101.18元,下降78.96%;公务接待费支出决算较上年减少6,922.00元,下降60.33%;具体是国内接待费支出决算4,552.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,922.00元,下降60.33%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,016.00元,支出决算为16,568.00元,完成年初预算的75.25%,支出决算较上年减少52,023.18元,下降75.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元,决算为12,016.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为4,552.00元,完成年初预算的45.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是严格落实党政机关过紧日子要求,压减“三公”经费支出,二是合理统筹安排公务接待,从严控制公务接待次数和人数,减少了公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少45,101.18元,下降78.96%;公务接待费支出决算减少6,922.00元,下降60.33%,具体是国内接待费支出决算4,552.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,922.00元,下降60.33%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是严格落实党政机关过紧日子要求,合理安排公务接待,减少了公务接待费用支出;二是强化公务用车管理,切实降低公务用车运行成本;三是本年度产生的公务用车维护维修费未支付完毕。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常运转、上级调研、检查、媒体采访陪同等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级广播电视系统到施检查、拍摄、交流学习等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党施甸县委员会宣传部2024年机关运行经费支出218,877.00元,比上年减少40,843.64元,下降15.73%,主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党施甸县委员会宣传部资产总额5,053,565.61元,其中,流动资产1,417,258.6元,固定资产3,420,114元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产216,193.01元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,352,111.69元,其中固定资产增加3,701,667.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
2024年度,部门政府采购支出总额3,703,716.00元,其中:政府采购货物支出3,692,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,116.00元。授予中小企业合同金额306,316.00元,其中:授予小微企业合同金额306,316.00元。三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052100373901111