索引号 | 01525903-1/20250916-00011 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2025-09-16 |
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监督索引号53052100172301000
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作,负责党委交办的其他港澳、对台工作。
7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部党外建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。
8.指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战负责人,负责下级统战负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
9.负责开展统一战线宣传工作。
10.承办施甸县委交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、民族宗教股。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:中国共产党施甸县委员会统一战线工作部。
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员4人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦党的领导,大统战工作格局不断完善。
2.聚焦凝聚共识,思想政治基础得到巩固。
3.聚焦基层统战,服务中心大局见行见效。
4.聚焦以侨架桥,港澳台侨统战工作用心用情。
5.聚焦民族宗教,民族团结宗教更加和顺。
6.聚焦党外人士,党外代表人士队伍不断加强。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度收入合计751,349.11元。其中:财政拨款收入751,310.78元,占总收入的99.99%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入38.33元,占总收入的0.01%。
与上年相比,收入合计减少282,722.18元,下降27.34%。其中:财政拨款收入减少282,684.07元,下降27.34%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少38.11元,下降49.86%。收入减少主要原因是本年调出1人,人员经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度支出合计751,310.78元。其中:基本支出685,390.78元,占总支出的91.23%;项目支出65,920.00元,占总支出的8.77%;无上缴上级支出0.00元;无经营支出0.00元;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少284,684.07元,下降27.48%。其中:基本支出减少266,765.07元,下降28.02%;项目支出减少17,919.00元,下降21.37%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支付减少的主要原因是本年调出1人,人员经费减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出685,390.78元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出629,595.42元,占基本支出的91.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,795.36元,占基本支出的8.14%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出65,920.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.施甸县各族各界代表人士春节慰问经费支出48,000.00元,主要用于2024年施甸县各族各界代表人士春节慰问,慰问120人,每人400.00元。
2.统战专项经费支出2,550.00元,主要用于开展统战部专项工作经费支出。
3.公益性岗位工资经费支出15,370.00元,主要用于公益性岗位人员工资支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出751,310.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少282,684.07元,下降27.34%,完成年初预算的88.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出629,090.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%,完成年初预算的86.74%。主要用于工资福利支出522,745.38元,商品和服务支出58,345.36元,对个人和家庭的补助48,000.00元;造成预决算差异的主要原因是本年调出1人,人员工资经费减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出97,205.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的107.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出73,633.92元,其他就业补助支出15,370.00元,死亡抚恤8,202.00元;造成预决算差异的主要原因是年初无法预估其他就业补助支出、死亡抚恤支出。
9.卫生健康(类)支出25,014.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的67.93%。主要用于行政单位医疗23,010.40元,其他行政事业单位医疗支出2,003.72元;造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险9至12月未缴纳。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元,决算为1,244.00元,完成年初预算的31.10%;支出决算较上年减少2,756.00元,下降68.90%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为1,244.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的31.10%
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2,756.00元,下降68.90%;具体是国内接待费支出决算1,244.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,756.00元,下降68.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元,支出决算为1,244.00元,完成年初预算的31.10%,支出决算较上年减少2,756.00元,下降68.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为1,244.00元,完成年初预算的31.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次减少2批次,接待人数减少18人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2,756.00元,下降68.90%,具体是国内接待费支出决算1,244.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,756.00元,下降68.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次减少2批次,接待人数减少19人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于台湾归侨理事会李沛一行2人回施甸祭祖探亲;市委统战部一行2人春节慰问工作;农工党保山市委一行6人开展全市推动优质医疗资源下沉工作情况调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出55,795.36元,比上年减少53,319.72元,下降48.87%,主要原因是工会经费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费11,176.00元,水费118.80元,电费794.88元,邮电费2,800.00元,差旅费1,500.00元,公务接待费1,244.00元,劳务费361.68元,其他交通费用37,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党施甸县委员会统一战线工作部资产总额58,668.38元,其中,流动资产36,640.52元,固定资产22,027.86元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,659.29元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额2,550.00元,其中:政府采购货物支出2,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,550.00元,其中:授予小微企业合同金额2,550.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052100172301111