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施甸县人民政府
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索引号 01525903-1/20250916-00017 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-16
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主题词 财政
施甸县工业信息商务科技局2024年度部门决算

监督索引号53052103200301000

施甸县工业信息商务科技局2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策,制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施,制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准,推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化各类扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并 提出政策建议。制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展,指导工业和信息化产品质量管理工作。

3.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责产业园区的业务指导、政策支持、服务保障。

4.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

5.指导中小企业发展,制定促进中小企业发展有关政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业发展中的重大问题。

6.统筹推进全县工业和信息化融合发展。指导协调通信运营业的发展,促进电信和计算机网络融合。承担无线电管理相关工作。

7.承担国防信息动员有关工作职责。

8.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策措施并组织实施。

9.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进城乡商品市场体系规划建设。协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;推动商务领域信用建设,指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,负责监测分析市场运行和商品供求状况,进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.分析、研究全县外商投资情况,指导监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。负责管理全县境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外 经济合作业务,并进行宏观指导、协调服务和监督检查。

12.指导电子商务、数字商务工作,分析研判电子商务、数字商务发展状况,提出电子商务、数字商务发展规划。

13.贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划。组织开展区域合作有关科学技术工作。

14.统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同,推进全县创新体系建设和科技体制改革,优化配置科技资源政策措施,组织申报科技计划项目并监督实施,组织产业关键核心技术攻关和成果应用示范,推动科技园区建设,组织实施全县科技创新平台建设,推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享,促进科技安全和统筹军民科技融合发展,推动落实科技安全、科技保密和国防动员领域科技工作。

15.负责推动高新技术企业、科技型中小企业培育和创新创业工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动农业和社会发展关键技术研究。推动农村科技进步、乡村振兴。推动生物技术发展及产业化、绿色技术创新、科技支撑环境保护。推动科技成果转移转化。组织实施科学普及和科学传播计划。组织开展国内外科技合作与科技人才交流,建立健全科技人才队伍建设。

16.贯彻落实外国专家管理办法,承担高端外国专家引进、服务及管理工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、安全生产股。所属单位0个

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。施甸县工业信息商务科技局。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的公务员22人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1离休0人,退休1)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29离休0人,退休29年末遗属17人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)支撑有力,工业经济发展稳中有进。

一是工业指标稳步回升。2024年,全县完成规模以上工业总产值32.23亿元,同比下降5.97%;规模以上工业增加值同比增长6.2%,全市排名第二。全部工业增加值占地区生产总值的18.99%,分门类看:制造业完成30.06亿元、下降0.2%,电力、热力生产和供应业完成2.16亿元、增长123.63%。现有规上工业企业29户,年内新增施甸华电新能源开发有限公司、保山科源通电子有限公司、保山星光诚电子有限公司、保山施甸焯阳新能源开发有限公司4户规上工业企业。二是项目支撑不断夯实。2024年完成能源外工业投资3.57亿元,重点项目20个,总投资4.57亿元,年内完成投资2.58亿元,其中:建成投产10个,完成投资1.67亿元;信息化基础设施建设年内完成投资0.99亿元。

三是新型工业化深入推进。依托产业园区统筹推进绿色建材、电子产品、资源循环利用产业,打造产业集群,构建绿色制造体系。鼓励企业进行技术改造和创新,积极组织企业申报各行业领域标杆,保山昆钢嘉华水泥建材有限公司作为保山市唯一一家企业成功入选国家2024年重点用水企业领跑者,云维保山有机化工有限公司完成了质量管理能力自我评价,有效促进了水泥制造业质量品牌提升。

(二)深挖潜力,助推商务经济稳进提质。

一是内贸经济加速提振。2024年,全县共有限额以上商贸流通企业(含大个体)62户。其中,按行业划分为批发业5户、零售业35户、住宿业4户、餐饮业18户;按企业性质划分为法人企业35户,大个体27户。2024年完成社会消费品零售总额51.92亿元,同比增长2.9%,高于全市0.9个百分点,全市排名第一。2024年新纳入限额以上商贸流通企业4户。二是外贸经济不断突破。截至2024年,全县共有外贸企业5户,其中:正常开展外贸业务2户,依托县外第三方公司开展外贸业务2户,已经办理海关方面业务手续即将开展外贸业务1户。2024年实现外贸进出口额1,185.59万元,同比增长86%其中:进口额335.39万元(含委托外地公司进口300万元),增长11.8%;出口额850.2万元(含委托外地公司出口667.9万元),增长123.7%。三是电子商务快速发展。施甸县自开展农村电商工作以来,依托“全国电子商务进农村综合示范县”项目的实施,大力发展电子商务。2024年,全县共有电商企业(个体)175户,其中:企业52户,个体123户。建成县级电子商务综合服务中心1个;乡镇电商服务站13个,覆盖率100%;建成村级电商服务点75个,覆盖率54.34%。依托“施韵甸美”区域公共品牌,以腌腊制品、生鲜蔬菜、茶叶、花生、菌菇等农特产品为主营业务大力发展电商。2024年,全县实现电商网络交易额14.42亿元,同比增长14.15%。开展线下培训4场313人次、开展线上培训7场76人次、发挥校企合作的作用,累计实操培训学生300余人次。

(三)惠企解困,激发民营经济新活力。

一是优质企业培育稳步增长。2024年新增省级认定泽元藻业公司、向木农业发展公司等2户“专精特新”中小企业,全县7户;新增澳鑫种业公司、永艳山珍农业发展有限公司和新海家庭农场有限公司等3户为创新型中小企业,全县4户。目前,全县优质企业总数达11户。年内成功认定保山澳鑫电子商务公司为中小微金融服务机构。二是纾困发展有序推进。2024年处级领导挂钩联系民营企业 46户,赴民企调研107次;解决企业反映问题诉求37个,帮助企业解决惠企实事2件;推动化解政府拖欠企业账款46.94亿元,最大限度减轻企业负担。三是项目资金申报力度加大。2024年争取到上级各类项目经费支持共计2,001.6万元,其中:科技创新县项目1,005万元、中小企业发展专项资金620万元、电商补助5万元、“两新”补贴217.6万元、科技特派员经费38万元、“三区”科技人才支持计划中央补助资金6万元、高新技术企业认定奖补60万元、高新技术企业培育库奖补10万元、研发投入提升工程专项资金40万元。

(四)统筹协调,信息化建设加快推进。

全县加速推5G基站及千兆城市建设,持续优化提升信息基础设施配套水平和服务能力,夯实数字经济发展基础2024年新增5G基站159个,累计建设559个,每万人拥有5G基站数约19.08个,信号实现县城中心区域深度覆盖,乡镇重点区域、学校、医院、产业园区等全覆盖。2024年,完成电信业务总量33,143.58万元,同比增长0.5%。2024年重点推进通信线路专项整治工作,已完成县城及乡镇共12个片区、18个老旧小区的提升整治,累计整理缆线190余公里,整理分纤箱85个,投入1186个工时,投入资金104.1万元,取得阶段性成效。

(五)科技创新,支撑经济高质量发展。

一是科技创新能力持续增强。2024年度完成科技研发投入1,988.1万元,研发投入强度0.19%;永艳山珍、禾祥农业、澳鑫种业等3户企业入库高新技术企业培育库;泽元藻业通过高新技术企业认定;澳鑫种业、振好农业、紫麟农业等3户企业备案云南省科技型中小企业;组织企业参加保山市创新创业大赛,获三等奖2户,获优胜奖2户。二是科技项目推动创新发展。通过实施建设施甸县乡村振兴科技创新县、云南省施甸县保山猪科技特派团、云南省科技特派员等科技项目,针对县内蔬菜、生猪等产业发展存在问题,联合省、市、县科研院校开展技术攻关,帮助解决产业发展中遇到的种植、养殖、饲料、饲养、疫病、加工、推广等问题,推广一批实用技术成果,助推产业精准扶贫,促进农民增收和产业长远发展。三是科技服务力度不断增强。围绕重点产业发展,狠抓科技人才队伍建设,加大科技服务力度。2024年,全县选派本地云南省科技特派员38人,为受援单位开展科技服务;有46名科技特派员(含县外科技特派员)在施甸开展服务,线下服务256次,线上服务16次,服务乡镇13个,服务村庄159个,举办培训48场次,线下培训农户1205人次,有力助推全县产业发展。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业信息商务科技局2024年度收入合11,188,697.61。其中:财政拨款收入10,270,515.02,占总收入的91.79%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入918,182.59,占总收入的8.21%。

与上年相比,收入合计增加2,548,831.08元,增长29.50%。其中:财政拨款收入增加1,632,459.40元,增长18.90%;无上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加916,371.68元,增长50,602.83%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度收到中小企业发展专项资金较上年增加3,380,000.00元;其他收入增加的主要原因是本年度收到科技创新县课题三县域科技创新服务平台建设项目资金918,000.00元

二、支出决算情况说明

施甸县工业信息商务科技局2024年度支出合计10,427,511.42。其中:基本支出4,437,825.20,占总支出的42.56%;项目支出5,989,686.22,占总支出的57.44%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,763,555.80元,增长20.36%。其中:基本支出增加61,411.96元,增长1.40%;项目支出增加1,702,143.84元,增长39.70%。基本支出增加的主要原因是发放退休病故人员死亡抚恤金较上年增加177,113.07元;项目支出增加的主要原因是本年度中小企业发展专项资金支出较上年增加3,380,000.00元上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,437,825.20其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,005,370.80元,占基本支出的90.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费432,454.40元,占基本支出的9.74%。人均人员经费支出154,052.72元,人均公用经费支出16,632.86元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,989,686.22其中:基本建设类项目支出0.00具体项目支出情况如下:

退休人员生活补助资金53,266.22元,主要用于发放尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员工资;

公益性岗位资金30,920.00元,主要用于发放单位聘用的公益性岗位人员工资;

2024年省级中小企业发展专项资金5,400,000.00元,主要用于支付保山昆钢嘉华建材水泥有限公司奖补资金;

2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金200,000.00元,主要用于支付施甸县美达餐饮服务有限公司奖补资金100,000.00元、支付施甸县鸿丰农业发展有限责任公司奖补资金100,000.00元;

2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金125,500.00元,主要用于支付施甸县甸阳镇庆丰农资经营部奖补资金1,500.00元、支付施甸县宝兰农业发展有限公司奖补资金2,000.00元、支付施甸县由旺镇家易购生活超市奖补资金2,000.00元、支付施甸美达餐饮服务有限公司奖补资金40,000.00元、支付施甸县华良蔬菜有限公司奖补资金40,000.00元、支付施甸县甸阳镇兴惠大酒店奖补资金40,000.00元;

2022年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金180,000.00元,主要用于支付施甸县甸阳镇佳惠饭馆奖补资金20,000.00元、支付施甸县甸阳镇丽冉装饰部奖补资金20,000.00元、支付施甸县仁和镇一心商店奖补资金20,000.00元、支付施甸县甸阳镇朝菊餐馆奖补资金20,000.00元、支付施甸县甸阳镇羊状元羊肉食府奖补资金20,000.00元、支付保山菜菜乐商贸有限公司奖补资金20,000.00元、支付施甸县继达教育投资有限公司奖补资金20,000.00元、支付保山吉强酒店管理有限公司奖补资金20,000.00元、支付施甸县甸阳镇品品甜水果店奖补资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业信息商务科技局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,270,515.02,占本年支出合计的98.49%。与上年相比增加1,632,459.40元,增长18.90%,完成年初预算的268.88%

)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3,162,094.61占一般公共预算财政拨款总支出的30.79%,完成年初预算的99.41%主要用于支付保障单位正常运转的人员经费2,872,236.61元和公用经费289,858.00元造成预决算差异的主要原因是保障单位正常运转的公用经费支出不足。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1,069,316.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%,完成年初预算的230.35%主要用于支付退休安家费4,000.00元、支付退休人员工资53,266.22元、支付在职人员养老保险和职业年金528,068.91元、支付丧葬费、护理费4,960.00元、支付公益性岗位人员工资30,920.00元、支付退休人员死亡抚恤金448,101.40元造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金支出增加。

9.卫生健康(类)支出133,603.88占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的76.51%主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费133,603.88元造成预决算差异的主要原因是因财政困难单位职工2024年医疗保险未缴纳完毕

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出5,400,000.00占一般公共预算财政拨款总支出的52.58%,年初无此项预算主要用于支付保山昆钢嘉华建材水泥有限公司中小企业发展专项补助资金5,400,000.00元造成预决算差异的主要原因是上级专款未纳入本级年初预算。

15.商业服务业等(类)支出505,500.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,年初无此项预算主要用于支付2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金200,000.00元支付2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金125,500.00元,支付2022年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金180,000.00元造成预决算差异的主要原因是上级专款未纳入本级年初预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,016.00元,决算为21,264.00元,完成年初预算的92.39%;支出决算较上年减少10,301.84元,下降32.64%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为17,016.00,决算为17,016.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.02%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为6,000.00,决算为4,248.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.98%,完成年初预算的70.80%

因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,465.84元,下降35.74%公务接待费支出决算较上年减少836.00元,下降16.44%;具体是国内接待费支出决算4,248.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少836.00元,下降16.44%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,016.00,支出决算为21,264.00,完成年初预算的92.39%支出决算较上年减少10,301.84元,下降32.64%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为17,016.00,决算为17,016.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为6,000.00,决算为4,248.00,完成年初预算的70.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约,认真落实“过紧日子”要求,严格控制单位“三公”经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算不变,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算不变,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算减少9,465.84,下降35.74%;公务接待费支出决算减少836.00,下降16.44%具体是国内接待费支出决算4,248.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少836.00元,下降16.44%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年不变,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约,认真落实“过紧日子”要求,严格控制单位“三公”经费支出,确保“三公”经费逐年递减

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息商务科技领域的出差、监督检查、调研指导、走访企业等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工信、商务、科技部门等到单位开展监督检查、调研指导等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

施甸县工业信息商务科技局2024年机关运行经费支出289,858.00比上年减少101,633.07,下降25.96%,主要原因是本年度办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等均较上年减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费14,471.00元、差旅费59,523.00元、公务接待费4,248.00元、公务用车运行维护费17,016.00元、其他交通费用194,600.00元

二、国有资产占用情况

截至2024年末,施甸县工业信息商务科技局资产总额10,003,187.43元,其中,流动资产9,409,409.42元,固定资产437,814.01元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产155,964.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,332,067.84,其中固定资产减少34,733.38。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产104项,账面原值181,873.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额15,005.80元,其中:政府采购货物支出2,990.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12,015.80元。授予中小企业合同金额15,005.80元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53052103200301111



附件【施甸县工业信息商务科技局2024年度部门决算20250916030727155.docx
附件【施甸县工业信息商务科技局2024年度部门决算表20250916030747778.xlsx