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施甸县人民政府
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索引号 01525903-1/20250926-00011 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-26
文号 浏览量 5
主题词 财政
施甸县万兴卫生院2024年度部门决算

监督索引号53052100576501501000

施甸县万兴卫生院2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

施甸县万兴卫生院承担着万兴乡人民群众的预防保健工作,为万兴乡及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务,承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作,以及急危重病人的抢救工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

施甸县万兴卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1离休0人,退休1年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强疾病监测,进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作;

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作;  

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施;  

4、慢性非传染性疾病防制工作;  

5、健康教育和健康促进工作;  

6、做好质量管理、生物安全工作。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县万兴卫生院2024年度收入合计5552686.81。其中:财政拨款收入2672899.24,占总收入的48.14%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入2879187.57元(无教育收费),占总收入的51.85%;无经营收入其他收入600.00,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计减少1138238.05元,下降17.01%。其中:财政拨款收入减少700994.93元,下降20.78%上级补助收入;事业收入减少437843.12元,下降13.20%无经营收入;其他收入增加600.00元,主要原因员工违反医院规章制度无故不参加院内职工会议罚没收入

二、支出决算情况说明

施甸县万兴卫生院2024年度支出合计6205554.92。其中:基本支出5447594.96,占总支出的87.79%;项目支出757959.96,占总支出的12.21%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

与上年相比,支出合计增加49450.00元,增长0.80%。其中:基本支出增加537057.27元,增长10.94%;项目支出减少487607.27元,下降39.15%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障施甸县万兴卫生院机构正常运转的日常支出5447594.96其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2230469.02元,占基本支出的40.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3217125.94元,占基本支出的59.06%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障施甸县万兴卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出757959.96其中:其中:基本建设类项目支出0

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费203136.56元主要用于基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度补助,乡村医生养老保险补助。

2100408基本公共卫生服务548383.40元,主要用于基本公卫卫生季度服务经费与公卫服务人员工资。

2100499其他公共卫生支出6440元,主要用于基本公卫卫生季度服务经费与公卫服务人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2672899.24,占本年支出合计的43.07%。与上年相比减少700994.93元,下降20.78%,完成年初预算的126.70%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出240242.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210735.52元2080506机关事业单位职业年金缴费支出29507.45元。造成预决算差异的主要原因是:机关事业单位职业年金缴费支出年初无此项预算

9.卫生健康(类)支出2432656.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%,主要用于2100302乡镇卫生院1505837.61元;2100399其他基层医疗卫生机构支出304226.00元;2100408基本公共卫生服务548383.40元;2100499其他公共卫生支出6440.00元;2101102事业单位医疗62040.26元;2101199其他行政事业单位医疗支出5729.00元。造成预决算差异的主要原因是:卫生院职工变动,基本公共卫生项目卫生院年初无此项预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元,决算为12016.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加16.00元,增长0.13%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00,决算为12016.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加16.00元,增长0.13%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00,支出决算为12016.00,完成年初预算的100.00%支出决算较上年增加16.00元,增长0.13%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00,年初无此项预算;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出预算为12016.00,决算为12016.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00,年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加16.00,增长0.13%;公务接待费支出决算增加0.00,增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

施甸县万兴卫生院属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致

二、国有资产占用情况

截至2024年末,施甸县万兴卫生院资产总额3567622.88元,其中,流动资产2158931.60元,固定资产1387654.97元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产21036.31元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少988654.37,其中固定资产增加303017.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0..00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额22016.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22016.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




监督索引号53052100576501501111



附件【施甸县万兴卫生院2024年度部门决算公开文档(基层单位版)20250926103110099.docx
附件【施甸县万兴卫生院2024年度部门决算公开表(决算报表部分)20250926103126042.xlsx