索引号 | 01525903-1/20250926-00015 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2025-09-26 |
文号 | 浏览量 | 3 |
施甸县教育体育局(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划,研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施,起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。
2.负责对全县教育体育工作进行调研,为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议;统筹教育体育事业发展,拟订和实施全县教育体育改革与发展规划,撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。
3.深化教育改革,推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作,全面推进素质教育,不断提高教育质量,为社会培养合格人才。
4.指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。
5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,执行地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。
6.按照国家、省、市、县有关规定,积极采取措施,多方筹措教育体育经费,不断改善办学经费;全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理,监测全县教育体育经费使用情况;认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施,做好内部审计工作;确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作,协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。
7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态,及时处理好突发性事件;处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。
8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度;落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策;指导基层单位人事制度改革;统筹规划教育体育系统人才队伍建设,主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。
9.组织实施普通高中、职业高中(中专)教育的学籍学历管理工作,拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作;承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团(协会)的资格审查及有关管理工作;指导社会力量办学。
10.负责教育体育局机关和基层学校(单位)干部队伍建设。按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作,基层党组织的管理工作;制定基层党组织党建工作规划,指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设,做好党员管理教育工作;做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位,维护教职工的合法权益。
11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。
12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作,学生资助工作,负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。
13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设,基本信息统计、分析和发布工作。
14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导,保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。
15.负责统筹规划全县竞技体育发展,管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作,组织、承办和参加体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务,统筹规划全县群众体育发展,促进多元化体育服务体系建设,实施《全民健身条例》和《全民健身计划》,推动全民健身发展;指导和开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理,负责全县社会体育团体指导和管理;研究拟订全县体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。
16.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的:公务员18人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员52人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化党对教育工作的全面领导。一是实施好党的创新理论学习教育计划,坚持和落实“第一议题”制度,持续开展杨善洲精神进校园系列活动和党的二十大精神宣讲专项行动。二是持续巩固主题教育成果,强化宗旨教育和群众路线教育,大兴调研之风,健全“我为群众办实事”长效机制,用心用情用力解决好基层群众急难愁盼问题。三是巩固中小学校党组织领导的校长负责制改革成果,规范学校管理和制度运行,发挥中小学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。四是严格落实意识形态工作责任,定期分析研判意识形态工作,加强意识形态阵地管理和队伍建设,及时妥善处置涉教涉校涉生网络舆情,确保学校意识形态阵地可管可控。五是严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严格各项资金管理使用,加强重点环节、重点领域监督管理,对苗头性、指向性问题早打招呼、早纠正、早制止;持续开展“作风革命、效能革命”和“转变作风、提升能力”主题实践活动,建立师德档案,开展警示教育,筑牢教师队伍廉洁意识和法纪意识。
2.落实立德树人根本任务。一是加快壮大思政课教师队伍,用好用活红色教育资源,健全完善“三全育人”体制机制,做好家校社协同育人。二是健全完善“五育并举”体系,加大对中小学生心理健康辅导和儿童少年视力保护力度;加强中小学生“五项”管理,促进学生健康成长。三是巩固拓展“双减”“双升”成果,切实减轻学生作业负担;落实义务教育学校课后服务指南和收费、财政补助政策,提升课后服务质量。
3.加快推进各级各类教育协调发展。一是完成县三幼改扩建、县幼儿园分园建设,新增学位630个;规范幼儿园办园行为,提高保教质量。完善特殊教育保障机制,提高特殊教育质量。二是推行义务教育阶段学校分类评价,调动学校发展积极性;稳步推进校点布局优化调整行动,扩大优质教育资源供给;落实义务教育阶段就近就便入学规定,确保招生录取公平公正;强化控辍保学,推动动态清零向常态清零转变。三是落实普通高中新课程方案和标准,积极探索新高考选课走班有效模式研究;落实好普通高中对口帮扶,切实提升高中教学水平,优质生源流失得到有效控制。四是实施职业教育基础能力建设, 不断优化学校专业布局,提升学校服务当地经济发展的能力;建立现代职业教育部门联席会议制度,召开全县职业教育大会。
4.推进教育领域综合改革。一是持续深化教师队伍改革。以校园直招为主,多渠道多方式补充教师;巩固基础教育学校校长职级制改革成果,深入推进义务教育学校教师“县管校聘”改革。深化尊师重教行动,继续开展“四优秀一模范一标兵”评选工作,落实教师免费体检等优惠政策。二是实施教育科研支撑引领行动,坚持教研一体、以研兴教、以教促研,基本形成县、片区、校三级联动的教研体系。推动课堂教学改革,开展课堂教学视导、质量监测。构建“1+3+3+N”学科教研模式,规范组织“一评三进三考”工作,实施中小学教学质量综合考核评估。三是推进中小学集团化办学,将县示范小学、甸阳中心小学、沙坝小学3个学校组建成施甸县城区小学教育集团,集团下设示范小学校区、甸阳中心小学校区、沙坝小学校区,形成一校三区总格局。
5.持续增强教育保障能力。一是实施教育经费支持保障行动,落实教育经费投入“两个只增不减”。二是全力推进施甸县善洲思源实验学校建设,确保2024年3月满足基本办学条件入学;推进2023年争取到的6个中央预算内投资项目全面完工。三是推进数字机关建设,实现无纸化办公;做好信息化与教育深度融合,推进各重点校智慧校园建设步伐和各教育装备应用,整合各类数字教育资源,促进城乡教育均衡发展。四是维护校园安全稳定,完善安全稳定工作责任体系,进一步压实学校属地责任、部门监管责任、学校主体责任和“一把手”负责制,持续推进防溺水、交通安全、食品安全、防欺凌、学校实验室管理五个专项行动,全年涉校涉生安全事故同比下降10%以上,坚决杜绝发生校园安全责任事故和群体性事件。
6.持续推动体育事业快速发展。一是抓好学校体育常规管理,开足开齐体育健康课,让学生掌握1—2项终身受益的运动技能和体育爱好,抓实初中学生体育考试。二是认真完成国民体质和少年儿童体质监测,组织好各类社会指导员体育培训,开展好全民健身日体育系列活动。三是大力推进体育基础设施建设科学规划和统筹建设全民健身场地设施,抓好全民健身“六个身边”工程、全县300公里左右健身步道工程等设施建设。四是提高竞技体育发展水平,搭建各级赛事平台,积极为上一级输送运动员,认真备战市级足球、篮球四级联赛。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县教育体育局(本级)2024年度收入合计23561234.48元。其中:财政拨款收入20423419.64元,占总收入的86.68%;其他收入3137814.84元,占总收入的13.32%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计增加8013935.75元,增长51.55%。其中:财政拨款收入增加5464190.58元,增长36.53%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入增加2549745.17元,增长433.58%。主要原因是教育拨款增加1841873.5元、文化旅游体育与传媒支出支出增加4722846.99元、社会保障和就业支出增加537555.08元、卫生健康支出减少333647.82元、农林水支出减少1275500.00元、住房保障支出减少9192.00元、其他支出增加2530000.00元。
二、支出决算情况说明
施甸县教育体育局(本级)2024年度支出合计22589527.56元。其中:基本支出13718485.55元,占总支出的60.73%;项目支出8871042.01元,占总支出的39.27%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加6527953.21元,增长40.64%。其中:基本支出减少373970.55元,下降2.65%;项目支出增加6901923.76元,增长350.51%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因一是受经济下行影响公用经费收入减少,二是政府性基金预算财政拨款增加,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障施甸县教育体育局(本级)机构正常运转的日常支出13718485.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13163915.02元,占基本支出的95.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554570.53元,占基本支出的4.04%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障施甸县教育体育局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8871042.01元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
施财教〔2024〕84号施甸县中小学英语骨干教师培训经费129820元,主要用于开展提升教师教学水平、推动学校教育教学改革创新的培训。
施财教〔2024〕88号非税收入返还经费499791.10元,主要用于支付办公费、会议费、劳务费,保障部门的正常运行。
施财教〔2024〕88号非税收入清算返还资金120000元,主要用于支付办公费、会议费、劳务费,保障部门的正常运行。
施财教〔2024〕84号助学贷款办理人员专项资金10890元,主要用于支付助学贷款办理人员劳务费、保证2023-2024年助学贷款工作顺利完成。
施财教〔2024〕8号对个人和家庭的补助638800元,主要用于对学生的生活补助,保障困难学生正常受教。
施财教〔2024〕84号学生营养餐爱加餐项目资金 916597.92元,主要用于为受益学校学生提供免费课间营养加餐、提高学生营养水平和身体素质。
施财教〔2024〕37号励耕计划资助款470000元,主要用于减轻困难家庭子女生活压力,保障学生顺利完成学业。
施财教〔2024〕171号2024年国家助学贷款奖补经费
136000元,主要用于对贫困家庭学生的资助。
施财教〔2024〕40号贫困家庭子女学费奖励资金40000元,主要用于贫困家庭子女学费奖励,减轻贫困家庭子女生活压力,保障顺利完成学业。
施财教〔2024〕8号国家义务教育质量监测专项经费 150000元,主要用于支付国家对义务教育质量检测工作费,提升教学质量、促进学生全面发展。
施财教〔2024〕187号助学贷款风险补偿金县级专项资金 152096元,主要用于支付生源地信用助学贷款风险补偿金县级分担资金,确保我县符合贷款对象生源地信用助学贷款应贷尽贷。
施财教〔2024〕153号保山市第五届体育运动会承办及参赛(服装)经费、施财教〔2024〕156号保山市第五届体育运动会承办及参赛(训练器材)经费、施财教〔2024〕155号保山市第五届体育运动会承办及参赛(餐饮服务)经费、施财教〔2024〕158号保山市第五届体育运动会承办及参赛工作经费、施财教〔2024〕152号市运会运动员保险资金、施财教〔2024〕154号保山市第五届体育运动会承办及参赛(住宿服务)经费、施财教〔2024〕157号保山市第五届体育运动会承办及参赛(比赛器材)经费总计3077046.99元,主要用于保障保山市第五届体育运动会顺利召开,进一步提高全县竞技体育水平,更好地满足人民群众日益增长的多元化体育需求,推动全民健身再上新台阶,促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展。
施财预〔2024〕161号2024年云南省政府专项债券(七至八期)转贷资金2530000元,主要用于支付拖欠企业账款,保障部门的正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县教育体育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出17893419.64元,占本年支出合计的79.21%。与上年相比增加2934190.58元,增长19.61%,完成年初预算的111.85%。主要原因是人员工资增加,市运会等项目收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出12452924.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.59%,完成年初预算的89.13%。主要用于教育系统各类人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出;造成预决算差异的主要原因是各级各类学校学生资助、义务教育公用经费、高中免学费、中职免学费、县级分担资金,年初预算安排在教育体育局,执行时财政下达资金到各学校,支出在各学校,决算支出在各学校体现。
6.科学技术(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出3077046.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%,年初无此项预算。主要用于保山市第五届体育运动会承办及参赛工作经费保障;造成预决算差异的主要原因是做2024年部门预算时未确定市运会召开的具体时间,征财政部门同意暂不纳入预算。
8.社会保障和就业(类)支出1938016.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%,完成年初预算的136.71%。主要用于离退休人员工资福利支出、离退休人员工资福利支出、遗属的生活补助;造成预决算差异的主要原因是在职及离退休人员工资福利待遇的上调。
9.卫生健康(类)支出425431.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的69.96%。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费;造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革。
10.节能环保(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为42016.00元,决算为58251.03元,完成年初预算的138.64%;支出决算较上年减少10045.62元,下降14.71%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元,决算为41409.03元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.09%,完成年初预算的344.62%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为16842.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.91%,完成年初预算的56.14%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6887.62元,下降14.26%;公务接待费支出决算较上年减少3158.00元,下降15.79%;具体是国内接待费支出决算16842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3158.00元,下降15.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42016.00元,支出决算为58251.03元,完成年初预算的138.64%,支出决算较上年减少10045.62元,下降14.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元,决算为41409.03元,完成年初预算的344.62%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为16842.00元,完成年初预算的56.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算按照2023年预算数据进行预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6887.62元,下降14.26%;公务接待费支出决算减少3158.00元,下降15.79%,具体是国内接待费支出决算16842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3158.00元,下降15.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约要求,控制公务接待标准,从制度上压缩了支出空间。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县各级各类教育的统筹规划和协调管理、指导学校的教育教学改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次121人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展全县各级各类教育的统筹规划和协调管理、指导学校的教育教学改革工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
施甸县教育体育局(本级)2024年机关运行经费支出554570.53元,比上年减少403813.42元,下降42.13%,主要原因是机关人员减少,部分机关运行经费未结清。部门机关运行经费主要用于机关办公费60013.00元、差旅费198706.50元,公务接待费16842.00元,劳务费53100.00元,委托业务费4500.00元,公务用车运行维护费41409.03元,其他交通费用180000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,施甸县教育体育局(本级)资产总额37898754.25元,其中,流动资产24147859.78元,固定资产2870798.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程10240000.00元,无形资产640096.13元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2277491.62元,其中固定资产增加297000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额1250340.03元,其中:政府采购货物支出511986.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出738354.03元。授予中小企业合同金额1227686.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。